目录
第一部分贵州省六盘水市人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度部门决算公开报表
第三部分贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明
八、政府性基金预算收入支出预算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
一、贵州省六盘水市人民政府办公室概况
(一)主要职能
1.协助市人民政府领导同志处理日常工作;根据有关法律、法规和政策,协助市人民政府领导同志抓好各项工作的政策指导和组织协调工作。
2.负责处理各县、特区、区人民政府和市人民政府各部门报送市人民政府的文电;组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义制发的公文;指导全市政府系统的公文处理工作;负责市人民政府会议的会务工作,协助市人民政府领导同志组织实施会议议定事项;负责市人民政府重大活动的组织安排;负责市人民政府有关对外接待和后勤保障工作。
3.根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
4.督促检查市人民政府重大决策事项及市人民政府领导同志批示的贯彻落实情况。
5.协助市人民政府领导同志组织处理需由市人民政府直接处理的突发事件和重大事故;收集并及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各县、特区、区和市人民政府各部门向市人民政府反映的重要问题。
6.负责办理市以上人大代表议案建议和政协委员提案,并督促检查议案、建议及提案的落实情况。
7.负责市人民政府驻外办事机构的管理工作。
8.负责群众来信来访等事项的登记、交办和反馈工作。
9.承办省委、省政府及省直各部门和市委、市人大常委会交给市人民政府办理的有关事项。
10.负责全市政府法制工作的规划、协调、监督和服务,审查修改或起草规范性文件、行政规章草案,负责行政执法监督工作,办理行政复议、应诉和国家行政赔偿等事项。
11.负责拟定全市应急管理规划建议,指导、督促全市应急管理体系建设;负责协助市领导处置特大、重大及敏感突发事件;负责接收、汇总、研判、报告突发事件有关信息,汇总、处理应急管理工作有关信息;负责市人民政府总值班工作;指导、督促全市政府系统值班工作。
12.负责全市国防教育规划的具体实施,全面掌握国防教育情况,并适时进行检查指导。
13.负责拟定全市外事、侨务、港澳事务工作发展规划、年度计划并组织实施。
14.负责监督、管理全市人民防空、交通战备工作。
15.负责统筹、指导、协调全市投资促进工作。
16.办理市人民政府领导同志交办的其他事项。
(二)机构设置及部门决算单位构成
市政府办公室设18个科室:秘书一科至九科、文秘科、综合科、文书科、信息科、建议提案科、财务科、行政科、驻外机构工作科、机关党办。
市政府办公室内设机构4个:市政府法制办、市国教办、市政府应急办、市外事侨务办。
从预算单位构成看,贵州省六盘水市人民政府办公室部门决算包括:本级决算,市编委办公室,市政府经济研究室,市国防教育委员会办公室,市政府金融办公室,市归侨侨眷联合会,六盘水市人民政府驻北京、大连两个办事处(联络处)决算。
二、贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度部门决算公开报表(见附表)
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度部门决算公开表格.XLS
三、贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
(一)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度收支决算总计5,456.96万元,与2016年相比,减少319.89万元,降低5.54%。变动的主要原因是:缩减办公经费支出。(公开01表合计数)
(二)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度收入决算情况说明
本年收入合计4,819.27万元,其中:财政拨款收入4,628.53万元,占96.04%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入190.74万元,占3.96%。
(三)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度支出决算情况说明
本年支出合计4,817.89万元,其中:基本支出3,390.73万元,占70.38%;项目支出1,427.15万元,占29.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度财政拨款收入决算总计4,785.77万元。与2016年相比,减少431.08万元,降低8.26%。变动的主要原因是:缩减办公经费支出。(公开04表合计数)
(五)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出4436.93万元,占本年支出合计的92.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少247.07万元,降低5.27%。变动的主要原因是:缩减办公经费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出4253.82万元,占95.87%;住房保障支出141.49,占3.19%;其他支出41.61万元,占0.94%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4245.88万元,支出决算为4785.77万元,完成当年预算的112.72%。决算数大于预算数的主要原因是:工资增长,追加观摩会议用经费。其中:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为2747.28万元,支出决算为2873.47万元,完成当年预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是:工资增长。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)专项业务活动(项)。当年预算为1113.1万元,支出决算为1128.6万元,完成当年预算的101.39%。决算数大于预算数的主要原因是:追加观摩会议经费。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。当年预算为60.8万元,支出决算为90.18万元,完成当年预算的148.32%。决算数大于预算数的主要原因是:追加观摩会议经费。
(4)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。当年预算为115.24万元,支出决算为137.77万元,完成当年预算的119.55%。决算数大于预算数的主要原因是:追加工作经费。
(5)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为23.8万元,支出决算为23.8万元,完成当年预算的100%。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为141.49万元,支出决算为141.49万元,完成当年预算的100%。
(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。当年预算为44.17万元,支出决算为41.61万元,完成当年预算的94.2%。决算数小于预算数的主要原因是:年底有未付工作经费。
(六)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,029.49万元,其中:人员经费2,681.38万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费348.11万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)贵州省六盘水市人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算202.54万元,比上年减少57.38万元,降低22.08%,减少原因是:压缩办公经费、接待经费等。其中,因公出国(境)费支出15.47万元,占7.64%,比上年增加0.47万元,增长3.15%;公务用车购置及运行维护费支出118.69万元,占58.6%,比上年减少38.53万元,降低24.51%,减少原因是:公务用车制度改革后,逐步规范用车各类费用;公务接待费支出68.38万元,占33.76%,比上年减少19.32万元,降低22.03%,减少原因是:严格执行接待有关规定,降低接待标准、陪餐人数。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出15.47万元。贵州省六盘水市人民政府办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组8个,累计17人次。开支内容包括:参加省级组团考察,市政府组团考察泰国农业情况等。
(2)公务用车购置及运行维护费118.69万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费118.69万元。主要用于:公务用车燃油费、过路费、洗停车费、车辆保险等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为56辆。
(3)公务接待费68.38万元。具体是:接待就餐费、住宿费、招商引资活动、外事接待赠礼等。
国内公务接待支出68.38万元,主要是:接待就餐费、住宿费、招商引资活动、外事接待赠礼等。贵州省六盘水市人民政府办公室2017年国内公务接待2,265批次,7,356人次。
(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市人民政府办公室2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
(九)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2017年贵州省六盘水市人民政府办公室机关运行经费支出348.11万元,比2016年降低1,007.07万元,74.31%,变动的主要原因是:大量缩减办公经费开支、压缩接待费用、公务用车费用等。
2、政府采购支出情况。
2017年我单位无政府采购支出。
3、国有资产占用情况。
截至2017年12月31日,我单位共有车辆56辆,其中,一般公务用车56辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
4、预算绩效管理工作开展情况
(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。
(2)绩效评价工作取得的成效
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)专项业务活动(项)。反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。反映除上述项目以外的其他办公厅(室)及相关机构事务支出。
(二十)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。反映有关华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。
(二十一)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(二十三)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。