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六盘水市老龄工作委员会办公室关于2019年预算及“三公”经费预算公开的说明

日期:2019-02-18 09:04 字号: [ ] 视力保护色:

目录

一、部门概况

(一)部门职责

(二)部门内设机构

(三)预算构成情况

(四)部门人员构成

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况

(三)政府采购情况

(四)部门预算绩效情况

(五)国有资产占用情况

(六)专业性较强名词解释

一、部门概况

(一)部门职责:

1、负责拟定全市老龄工作发展的政策、法规及实施办法;

2、督促、检查市老龄工作委员会决定事项的落实情况;

3、联系、协调各成员单位老龄工作;

4、调查研究全市老龄工作情况;

5、承办市老龄工作委员会交办的其他事项。

(二)部门内设机构:

本部门内设科室2个,包括综合科、业务科(维权科).

(三)预算构成情况:

本部门系财务独立核算的行政机关。2019年,我办纳入部门预算管理的行政单位1个。

本部门预算只含本级预算,无下属单位预算。

(四)部门人员构成:本部门编制数为7个,其中行政编7个。目前,在职职工5人,离退休职工4人。

二、部门预算公开说明

(一)部门收支总体情况(详见附件1中的表1)。

1.收入情况。2019年,本部门总收入110.73万元,较上年减少62.70万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入无预算安排。其中:原一般公共预算收入110.73万元,较上年减少17.90万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少44.80万元。

2.支出情况。2019年,本部门总支出110.73万元,较上年减少102.70万元,主要是社会保障和就业支出减少。其中:社会保障和就业支出105.59万元,较上年减少70.69万元;住房保障支出5.14万元,较上年减少2.01万元;其他支出0万元,较上年减少30万元。

(二)部门收入总体情况(详见附件1中的表2)。

2019年,本部门总收入110.73万元,较上年减少62.70万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入无预算安排。分来源类别看:原一般公共预算收入110.73万元。分支出科目看:社会保障和就业支出105.59万元,较上年减少70.69万元;住房保障支出5.14万元,较上年减少2.01万元。

(三)部门支出总体情况(详见附件1中的表3)。

2019年,本部门总支出110.73万元,较上年减少102.70万元,主要是基本支出、项目支出减少。分支出类型看:基本支出95.73万元、项目支出15万元。分支出科目看:社会保障和就业支出105.59万元,较上年减少70.69万元;住房保障支出5.14万元,较上年减少2.01万元。

(四)财政拨款收支总体情况(详见附件1中的表4)。

1.财政拨款收入情况。2019年,本部门财政拨款收入110.73万元,较上年减少62.70万元,主要是原预算外转一般公共预算管理资金收入无预算安排。其中:原一般公共预算收入110.73万元,较上年减少17.90万元;原预算外转一般公共预算管理资金收入0万元,较上年减少44.80万元。

2.财政拨款支出情况。2019年,本部门财政拨款支出110.73万元,较上年减少72.70万元,主要是一般预算的减少。分支出类别看:一般公共预算支出110.73万元。分支出科目看:社会保障和就业支出105.59万元,较上年减少70.69万元;住房保障支出5.14万元,较上年减少2.01万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

(五)一般公共预算支出情况(详见附件1中的表5)。

2019年,一般公共预算支出(不含上年结转)110.73万元,较上年减少62.70万元,主要是社会保障和就业支出的减少。分支出类型看:基本支出95.73万元、项目支出15万元。分支出科目看:社会保障和就业支出105.59万元,较上年减少60.69万元;住房保障支出5.14万元,较上年减少2.01万元。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见附件1中的表6)。

2019年,一般公共预算基本支出(不含上年结转)95.73万元,较上年减少32.90万元,主要是人员调出2人,退休死亡1人导致工资福利、对个人及家庭支出的减少。分政府预算经济分类科目看:机关工资福利支出76.78万元、机关商品和服务支出8.64万元、对个人和家庭的补助10.30万元。分部门预算经济分类科目看:工资福利支出76.78万元、商品和服务支出8.64万元、对个人和家庭的补助10.30万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见附件1中的表7)。

(1)公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2019年,本部门公务用车保有量0辆,无公务购置计划,公务用车购置预算为0元,与上年持平;公务用车运行维护费预算0万元,较上年减0万元。

(2)公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2019年本部门公务接待费预算0万元,较上年减少0.10万元,主要是严格遵守中央八项规定和省、市十条规定,厉行节约;同时,省机构改革后省老龄办撤销,各市州老龄办也相应撤销,本年无接待。

(3)因公出国(境)费。反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制,本部门预算为0元,与2018年相比无变化。

综上,2019年本部门“三公”经费预算0万元,较上年减少0.1万元,主要是本部门未安排“三公”经费预算。

公务用车运行维护费和公务接待费均无支出预算。

(八)政府性基金预算支出情况(详见附件1中的表9)。

2019年,本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费安排情况(详见附件1中的表8)。

2019年,本部门安排机关运行费预算1.90万元。其中:办公费0.14万元、水费0.15万元、电费0.50万元、其他费用1.11万元。

(二)市级财政扶贫资金安排分配情况。

2019年,本部门未安排财政扶贫资金。

(三)政府采购情况。

2019年,本部门无政府采购预算。

(四)部门预算绩效情况(详见附件2)。

2019年,本部门共有预算项目1个,项目名称是老龄事业发展项目经费。

(五)国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2019年,本部门无公务用车。

2.办公用房占用情况。2019年,本部门办公用房为政府划拨,与老年活动中心、老年大学共同使用,无所有权。

3.大型设备占用情况。2019年,本部门无大型设备。 

4.其他国有资产占用情况。2019年,房屋构筑物0.33万元;通用设备13.61万元;家具用具3.71万元。

(六)专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.六盘水市老龄工作委员会办公室2019年部门预算公开表.xls

          2.六盘水市老龄工作委员会办公室2019年预算项目绩效情况表.xls

    
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